Control Interno

Área que asesora a la entidad en la formulación, coordinación y ejecución de las políticas y planes del Sistema de Control Interno mediante la aplicación del MECI.

 


Programa de Auditorias Internas Vigencia 2016 Visualizar
Resultado Octavo Ciclo de Auditoria Interna 2015 Visualizar
Resumen Austeridad en el Gasto 2015 Visualizar
Resumen Austeridad en el Gasto 2015 Visualizar
DECIMO INFORME PORMENORIZADO CONTROL INTERNO A MARZO DE 2016 Visualizar
INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO PRIMER TRIMESTRE 2016 Visualizar
INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO TERCER TRIMESTRE 2016 Visualizar
Informe Control Interno Contable Visualizar
INFORME EJECUTIVO DEL SISTEMA CONTROL INTERNO 2015 Visualizar
4to INFORME PORMENORIZADO CONTROL INTERNO NOV-2013 FEB-2014 Visualizar
5to INFORME PORMENORIZADO CONTROL INTERNO MAR-2014 JUNIO-2014 (1 Visualizar
6to INFORME PORMENORIZADO CONTROL INTERNO JULIO-2014 OCTUBRE-2014 Visualizar
7to INFORME PORMENORIZADO CONTROL INTERNO NOVIEMBRE-2014 FEBRERO-2015 Visualizar
Analisis de Riesgos identificados, expuestos y Materializados 2015 Visualizar
Evaluación Auditores Internos 2014 Visualizar
Evaluacion Control Interno Contable 2014 Visualizar
Evaluación informe ejecutivo Calificación cuantitativa 2014 Visualizar
Informe Austeridad del Gasto Cuarto Trimestre 2016 Visualizar
Informe Austeridad del Gasto Tercer Trimestre 2016 Visualizar
Informe Austeridad del Gasto Segundo Trimestre 2016 Visualizar
Informe Austeridad del Gasto Primer Trimestre 2016 Visualizar
Informe Control Interno Contable 2016 Visualizar
Informe Ejecutivo del Sistema Control Interno 2015 Visualizar
Programa de Auditorias Internas Vigencia 2016 Visualizar
Resultado Octavo Ciclo de Auditoria Interna 2015 Visualizar
Resumen Austeridad en el Gasto 2015 Visualizar
Resumen Austeridad en el Gasto 2015 Visualizar
Plan de Mejoramiento 2015, avance primer semestre 2016 Visualizar
Programa de Auditorias Internas Vigencia 2015-1 Visualizar
Seguimiento Mapa de Riesgos Septimbre de 2015 Visualizar
Noveno Informe Pormenorizado Contro,l Interno Julio - Octubre de 2015 Visualizar
Octavo Informe Pormenorizado Control Interno Marzo - Junio de 2015 Visualizar
Informe Austeridad del Gasto Segundo Trimestre 2015 Visualizar
Informe Austeridad del Gasto Cuarto Trimestre 2015 Visualizar
Informe Austeridad del Gasto Cuarto Trimestre 2014 Visualizar
Informe Austeridad del Gasto Tercer Trimestre 2014 Visualizar
Informe Austeridad del Gasto Segundo Trimestre 2014 Visualizar
Informe Austeridad del Gasto Primer Trimestre 2014 Visualizar
Plan de Mejoramiento 2015 Auditoria Interna 2014 Visualizar
Informe Ejecutivo Anual Sistema de Control Interno Vigencia 2014 Visualizar
Informe Programa Auditorias Internas Vigencia 2014 Visualizar
Resultados Septimo Ciclo de Auditorias Internas del IES - CINOC 2014 Visualizar
Seguimiento Mapa de Riesgos 2014 Visualizar
Informe Ejecutivo Anual Sistema de Control Interno Vigencia 2013 Visualizar
Informe de Riesgos Vigencia 2016 Visualizar
Resultado Noveno Ciclo de Auditoria Interna 2016 Visualizar
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