Control Interno

Área que asesora a la entidad en la formulación, coordinación y ejecución de las políticas y planes del Sistema de Control Interno mediante la aplicación del MECI.

 


Programa de Auditorias Internas Vigencia 2016 Visualizar
DECIMO INFORME PORMENORIZADO CONTROL INTERNO A MARZO DE 2016 Visualizar
INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO PRIMER TRIMESTRE 2016 Visualizar
INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO TERCER TRIMESTRE 2016 Visualizar
Informe Control Interno Contable Visualizar
Informe Austeridad del Gasto Cuarto Trimestre 2016 Visualizar
Informe Austeridad del Gasto Tercer Trimestre 2016 Visualizar
Informe Austeridad del Gasto Segundo Trimestre 2016 Visualizar
Informe Austeridad del Gasto Primer Trimestre 2016 Visualizar
Informe Control Interno Contable 2016 Visualizar
Programa de Auditorias Internas Vigencia 2016 Visualizar
Plan de Mejoramiento 2015, avance primer semestre 2016 Visualizar
Informe de Riesgos Vigencia 2016 Visualizar
Resultado Noveno Ciclo de Auditoria Interna 2016 Visualizar
Programa de Auditorias Internas Vigencia 2017 Visualizar
INFORME DE AUSTERIDAD PRIMER TRIMESTRE 2017 Visualizar
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO ABRIL 2017 Visualizar
Programa de Auditorias Internas Vigencia 2017 (1) Visualizar
Formato Matriz Cumplimiento LEY 1712 de 2014 PGN Visualizar
INFORME DE AUSTERIDAD SEGUNDO TRIMESTRE 2017 Visualizar