Control Interno

Área que asesora a la entidad en la formulación, coordinación y ejecución de las políticas y planes del Sistema de Control Interno mediante la aplicación del MECI.

 


Programa de Auditorias Internas Vigencia 2016 Visualizar
DECIMO INFORME PORMENORIZADO CONTROL INTERNO A MARZO DE 2016 Visualizar
INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO PRIMER TRIMESTRE 2016 Visualizar
INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO TERCER TRIMESTRE 2016 Visualizar
Informe Control Interno Contable Visualizar
Informe Austeridad del Gasto Cuarto Trimestre 2016 Visualizar
Informe Austeridad del Gasto Tercer Trimestre 2016 Visualizar
Informe Austeridad del Gasto Segundo Trimestre 2016 Visualizar
Informe Austeridad del Gasto Primer Trimestre 2016 Visualizar
Informe Control Interno Contable 2016 Visualizar
Programa de Auditorias Internas Vigencia 2016 Visualizar
Plan de Mejoramiento 2015, avance primer semestre 2016 Visualizar
Informe de Riesgos Vigencia 2016 Visualizar
Resultado Noveno Ciclo de Auditoria Interna 2016 Visualizar
Programa de Auditorias Internas Vigencia 2017 Visualizar
INFORME DE AUSTERIDAD PRIMER TRIMESTRE 2017 Visualizar
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO ABRIL 2017 Visualizar
Programa de Auditorias Internas Vigencia 2017 (1) Visualizar
Formato Matriz Cumplimiento LEY 1712 de 2014 PGN Visualizar
INFORME DE AUSTERIDAD SEGUNDO TRIMESTRE 2017 Visualizar
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO Agosto 2017 Visualizar
INFORME AUDITORIA VIRTUAL CGC 2016 Visualizar
ACTA GENERAL DE ESCRUTINIO CONSULTA TERNA Visualizar
MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS IES-CINOC Visualizar
BATERIA DE INDICADORES POR PROCESOS Visualizar
Còdigo de ètica Asesor de control Interno Visualizar
Auditoria Externa Certificaciòn SGC Visualizar
Estado de ACPM Vigencia 2015-2016 Visualizar
Informe Auditoria Virtual CGC 2016 Visualizar
Informe Consolidado Auditoria Interna Vigencia 2017 Visualizar
Informe de Cierre Auditoria CGC Vigencia 2017 Visualizar
Mapa de Riesgos Anticorrupciòn 2017 Visualizar
Informe de Austeridad Cuarto Trimestre 2017 Visualizar
Pormenorizado Nov 2017 Feb 2018 Visualizar
Programa Anual de Auditoria Vigencia 2018 IES-CINOC Visualizar
INFORME DE AUSTERIDAD PRIMER TRIMESTRE 2018 Visualizar
CONSOLIDADO Y PLAN DE MEJORAMIENTO_AUDITORIAS INTERNAS_2018 Visualizar
INFORME DE AUSTERIDAD PRIMER TRIMESTRE 2018 Visualizar
Informe Final Auditoria Interna Vigencia 2016-A-2017 Visualizar
Resultado Decimo Ciclo de Auditoria Interna 2017 (1) Visualizar
INFORME DE RIESGO VIGENCIA 2017 Visualizar
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO CGDC A-2018 Visualizar
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO Marzo-Junio de 2018 Visualizar
Informe Final Auditoria Contraloria V2017 Visualizar
INFORME DE AUSTERIDAD SEGUNDO TRIMESTRE 2018 Visualizar
INFORME DE AUSTERIDAD TERCER TRIMESTRE 2018 Visualizar